Информация о налоговой декларации
Информация о налоговой декларации
Кто и в каких случаях должен подавать декларацию 3-НДФЛ?
Налоговая декларация 3-НДФЛ — это документ, используя который физические лица отчитываются перед государством по налогу на доход (НДФЛ).
По итогам календарного года в обязательном порядке декларацию 3-НДФЛ заполняют и подают в налоговый орган:
- Граждане, которые самостоятельно рассчитывают и платят налог на доходы в бюджет : индивидуальные предприниматели на общей системе налогообложения, нотариусы, адвокаты и другие группы лиц.
- Налоговые резиденты РФ, которые получили доход за пределами России . С этого дохода должен быть удержан НДФЛ.
- Граждане, получившие дополнительный доход, подлежащий налогообложению . Например:
- от продажи машины;
- от продажи квартиры/дома/земли;
- от сдачи в аренду жилья;
- от выигрыша в лотерею.
Пример : В 2019 году Пушкин А.С. продал квартиру, которой владел менее 5 лет. По окончании 2019 года (до 30 апреля 2020) Александр Сергеевич должен подать в налоговый орган декларацию по форме 3-НДФЛ, в которой будет рассчитан налог, подлежащий уплате в результате продажи.
Также декларацию 3-НДФЛ могут заполнить и сдать физические лица, желающие получить налоговый вычет, то есть вернуть часть уплаченного налога.
- Для получения налогового вычета за обучение.
- Для получения налогового вычета за лечение.
- Для получения налогового вычета при покупке квартиры .
Какой срок подачи декларации 3-НДФЛ?
Для декларации дохода, например, от продажи имущества, необходимо подать декларацию 3-НДФЛ не позднее 30 апреля года, следующего за тем, в котором были получены доходы.
Пример : Тютчев Ф.И. в 2019 году продал автомобиль, которым владел менее 3 лет. До 30 Апреля 2020 года Федор Иванович должен подать декларацию 3-НДФЛ в налоговый орган. В декларации отражается факт продажи машины и размер налога на доход от этой продажи.
Срок «до 30 апреля следующего года» не распространяется на тех, кто подает декларацию на налоговый вычет. Декларация на вычет подается в любой день по истечении года получения дохода. Единственное ограничение — налог на доходы может быть возвращен только в течение трех лет. Так, в 2019 году можно получить вычет за 2018, 2017 и 2016 годы.
Пример : Зощенко М.М. получал платное образование в 2016 году, параллельно работал и платил налог на доходы. Михаил Михайлович вправе подать документы на налоговый вычет за 2016 год в любой момент до конца 2019 года. В 2020 году у него такое право сгорает.
Как подать декларацию 3-НДФЛ?
Декларация 3-НДФЛ всегда подается в налоговый орган по месту регистрации.
Пример : Иванов И.И. зарегистрирован в Самаре, но имеет временную регистрацию в Москве. В этом случае Иванов И.И. должен подать декларацию в налоговую инспекцию Самары.
Подать декларацию в налоговый орган можно следующими способами: лично; по почте ценным письмом с описью вложения; через Интернет. Подробное описание каждого способа можно прочитать в статье Подача декларации 3-НДФЛ в налоговый орган.
Как заполнить декларацию 3-НДФЛ?
Заполнить декларацию 3-НДФЛ можно следующими способами:
Выполнить все работы самостоятельно:
- Подготовить документы для налоговой службы.
- Убедиться, что каждый документ правильно оформлен, отвечает всем нормам российского законодательства.
- Заполнить декларацию 3-НДФЛ.
- Передать пакет документов в налоговую инспекцию.
Доверить работу налоговому эксперту онлайн-сервиса Верни налог. Мы работаем дистанционно по всей России, вам нужно лишь зарегистрироваться в Личном кабинете на нашем сайте. В результате:
- Мы отправим вам список документов, которые необходимо подготовить для подтверждения вашего права на вычет.
- Каждый документ будет проверен налоговым специалистом.
- Мы укажем на некачественные документы и расскажем, как исправить ошибки и подготовить недостающие документы.
- Налоговый эксперт всегда будет с вами на связи: в режиме онлайн ответит на вопросы и окажет консультационную поддержку.
- Получите от нас два файла с заполненной декларацией 3-НДФЛ. Это делается для того, чтобы вы могли выбрать — переправить в налоговую инспекцию электронную версию декларации или бумажную.
- По вашей заявке и с помощью электронной подписи мы можем самостоятельно отправить вашу декларацию в налоговый орган.
- Персональное сопровождение: личный налоговый эксперт будет с вами на связи в течение всего процесса — от первого телефонного разговора и до получения вами налогового вычета.
Ответственность и штрафы за непредставление и просрочку сроков сдачи декларации 3-НДФЛ
Если декларация для уплаты налога предоставлена после 30 апреля, то есть с нарушением положенного срока, налоговая инспекция может наложить штраф по статье 119 НК РФ.
Размер штрафа составляет 5% от суммы налога за каждый полный или неполный месяц со дня просрочки, то есть, начиная с 30 Апреля. Минимальная сумма штрафа составляет 1 000 руб., максимальная — 30% от суммы налога.
Пример : В 2018 году Сидоров С.С. продал квартиру и должен был уплатить 70 000 руб. налога на доход с этой продажи. Сидоров С.С. пропустил срок сдачи декларации 3-НДФЛ (30 Апреля 2019 года) и сдал ее только после письма из налогового органа 10 Июня 2019 года.
Сумма штрафа Сидорова С.С. составит: 2 мес. х (70 000 х 5%) = 7 000 руб.
Отметим, что штрафы относятся только к случаям, когда сдача 3-НДФЛ является обязательной. Таким случаем, например, является получение дохода от продажи имущества.
Подача декларации 3-НДФЛ для получения налогового вычета не привязана к конкретной дате и является добровольным действием налогоплательщика. Поэтому никаких штрафов в этом случае быть не может.
Как подать декларацию в налоговую через Интернет?
В этой статье речь пойдет о том, как подать налоговую декларацию через Интернет.
Необходимость в подаче декларации может появиться в разных ситуациях: при получении дохода (например, при продаже автомобиля) или для получения налогового вычета (например, за обучение в автошколе).
Традиционный способ подачи декларации в бумажном виде требует затрат времени (на дорогу до налоговой инспекции и на ожидание в очереди) и денег (на оплату проезда). Отправить декларацию в налоговую через Интернет можно бесплатно и быстро. В этой статье будут рассмотрены:
Подготовка документов для подачи декларации через Интернет
Для подачи декларации 3 НДФЛ онлайн нужно подготовить:
- Файл декларации в формате xml.
- Отсканированные копии дополнительных документов.
Файл декларации в формате xml
В первую очередь необходимо заполнить декларацию с помощью программы «Декларация». Если Вы этого еще не сделали, то рекомендую изучить следующую инструкцию:
После того, как Вы завершили заполнение декларации, ее нужно сохранить в формате xml. Сделать это довольно просто:
Нажмите на кнопку «Файл xml» в верхней части окна программы. После этого выберите папку, куда будет сохранен файл и нажмите кнопку «ОК».
Подготовка копий дополнительных документов
В качестве дополнительных выступают все документы, которые нужно приложить к декларации.
Например, при продаже автомобиля к декларации нужно приложить 2 договора купли-продажи (один о покупке автомобиля, а второй о продаже).
При получении вычета за обучение в автошколе в качестве дополнительных документов могут выступать договор об обучении с автошколой, кассовые чеки, лицензия автошколы, справка 2-НДФЛ, заявление на возврат НДФЛ.
Все необходимые документы следует отсканировать и сложить в отдельную папку.
Обратите внимание, налоговая накладывает ограничение 20 Мб на суммарный размер загруженных файлов, поэтому рекомендую сканировать документы с разрешением 150 dpi и сохранять их в формате jpg.
Получение сертификата ключа проверки электронной подписи
Для получения сертификата ключа проверки электронной подписи, а также для сдачи налоговой декларации воспользуемся сервисом «Личный кабинет налогоплательщика». Если Вы еще не зарегистрированы в этом сервисе, то рекомендую изучить подробную инструкцию по созданию аккаунта:
Сервис «Личный кабинет налогоплательщика» расположен на странице:
https://lkfl2.nalog.ru/lkfl/
1. Введите ИНН и пароль и войдите в личный кабинет.
2. В верхней части экрана нажмите на кнопку с Вашими ФИО. В открывшемся окне «Профиль» нажмите на ссылку «Получить ЭП».
3. На следующей странице нужно выбрать, где будет храниться ключ электронной подписи. Возможные варианты:
- На сайте налоговой.
- На Вашем компьютере.
Хранение ключа на Вашем компьютере требует установки дополнительного программного обеспечения.
Вы можете выбрать любой из приведенных способов. Однако в рамках данной статьи будет рассматриваться хранение ключа в защищенной системе ФНС России, так как данный способ быстрее и проще.
4. Прокрутите окно ниже и проверьте Ваши данные (СНИЛС, ИНН, ФИО и адрес):
После этого нужно дважды ввести пароль. Данный пароль будет использоваться исключительно для доступа к сертификату.
Нажмите на кнопку «Отправить запрос».
5. Дождитесь получения сертификата:
В сообщении указано, что сертификат формируется до нескольких часов, однако на практике все происходит гораздо быстрее. Через 5-10 минут Вы получите вот такое сообщение:
Сертификат получен и при желании Вы можете просмотреть информацию о нем. Для этого нажмите на ссылку «Просмотр сертификата» и введите пароль.
На экране появится информация о сертификате:
Подача декларации 3 НДФЛ через интернет
Чтобы подать налоговую декларацию физического лица онлайн нужно сделать следующее:
1. В меню личного кабинета налогоплательщика выберите пункт «Жизненные ситуации» и на открывшейся странице нажмите на пункт «Подать декларацию 3-НДФЛ»:
2. В нижней части страницы нажмите на кнопку «Отправить декларацию, заполненную в программе»:
3. Нажмите на кнопку «Выбрать файл» и выберите файл xml, который был сформирован в первой части этой статьи:
Нажмите кнопку «ОК».
4. На следующем экране нажмите на кнопку «Сформировать файл для отправки»:
5. На очередном шаге Вы попадете на страницу «Отправка декларации в электронном виде». Здесь нужно загрузить все отсканированные копии документов. Для этого перейдите в нижнюю часть страницы и нажмите на кнопку «Добавить документ»:
После этого откроется новое окно, в котором можно загрузить один документ:
- Выберите файл для загрузки (копию одного из документов).
- Введите осмысленный комментарий к документу (например, «справка 2-НДФЛ» или «договор купли-продажи автомобиля (покупка) стр. 1»).
- Нажмите на кнопку «Сохранить».
Данную операцию нужно повторить для всех документов, которые Вы прикладываете к декларации.
6. В нижней части страницы нужно ввести пароль для доступа к сертификату и нажать на кнопку «Подписать и отправить»:
После этого появится последнее всплывающее окно, в котором нужно подтвердить отправку декларации:
7. Дождитесь завершения отправки декларации:
На этом процедура отправки декларации в налоговую через Интернет завершена. Если заранее подготовить все необходимые документы, то на отправку декларации уйдет 15-20 минут. Так что рекомендую подавать декларации 3-НДФЛ через Интернет. Это действительно быстро и бесплатно.
Порядок заполнения 3-НДФЛ в программе Декларация 2020 — правила и инструкция
На официальном сайте ФНС можно скачать программу для заполнения формы 3-НДФЛ в 2021 год — Декларация 2020, с ее помощью можно в автоматизированном режиме подготовить налоговый отчет для уплаты подоходного налога физическими лицами, ИП, для получения вычетов и возврата НДФЛ.
При этом не нужно искать и скачивать актуальный бланк 3-НДФЛ, достаточно заполнить нужные разделы в программе и сформировать готовую декларацию.
Где можно скачать программу Декларация 2020?
Лучше скачивать с официального сайта налогового органа — ссылка. После скачивания файл следует установить на компьютер. Процесс установки занимает 1 минуту и не требует никаких специальных знаний.
Устанавленную программу следует открыть, убедиться, что она подготовлена 13 января 2021 года, то есть актуальна для заполнения с целью уплаты налога и получения вычетов за 2020 год.
Помимо самого установочного файла, по указанной выше ссылке также можно скачать аннотацию, где указано, что программа предназначена для 2020 года, приведены основные изменения, которые были внесены в нее по сравнению с прошлым годом. Также можно скачать инструкцию по установке, где наглядно и понятно объясняется, для чего нужна программа, как ее установить и как пользоваться.
Важно: В 2021 году действует новый бланк формы 3-НДФЛ, утвержденный Приказом №ЕД-7-11/615@ от 28.08.2020.
Образцы заполнения декларации в различных случаях для подачи в 2021 году за 2020 год можно скачать в этой статье.
Инструкция по заполнению формы 3-НДФЛ в программе за 2020 год
Программа Декларация 2020 позволяет на основе введенных данных провести расчет НДФЛ, вычетов, проверить полученные данные и сформировать готовый заполненный бланк отчета для подачи в ФНС.
Процесс заполнения зависит от того, какова цель подготовки налоговой декларации.
Форма 3-НДФЛ заполняется в следующих случаях:
- ИП для подачи сведений о доходах от предпринимательской деятельности;
- нотариусы, адвокаты, частнопрактикующие лица для подачи сведения о полученных доходах;
- физические лица, желающие самостоятельно уплатить налог с полученного дохода;
- физические лица, желающие получить вычет по расходам и вернуть часть уплаченного ранее НДФЛ.
После запуска программы открывается окно с вкладками слева, в которых нужно заполнить необходимые данные в зависимости от основания оформления 3-НДФЛ.
Задание условий
Это первая вкладка в программе, которую должны заполнить все лица, заполняющие 3-НДФЛ.
Что нужно заполнить:
После нахождения нужного отделения следует нажать на кнопку «Да», тем самым подтвердить выбор.
Номер корректировки – оставить 0, если декларация заполняется и подается впервые в 2021 году. Если поданной ранее бланк меняется или уточняется, то указывается порядковый номер изменений.
ОКТМО – данный код для налогоплательщика можно уточнить в классификаторе.
Если номер ФНС и ОКТМО не известны, то можно узнать их на сайте налоговой по ссылке: service.nalog.ru/addrno.do?t=1611198692029.
Физические лица ИП должны поставить отметку в поле «от предпринимательской деятельности», тогда для них станет доступна вкладка слева «Предприниматели».
Если в 2020 году был доход от иностранных компаний, то нужно отметить пункт «в иностранной валюте», при этом станет доступным раздел «Доходы за пределами РФ».
Пример заполнения вкладки «Задание условий» для возврата налога при покупке квартиры:
Сведения о декларанте
Следующая вкладка в программе Декларация 2020, которую должны заполнить все лица — это «Сведения о декларанте». На этой странице показываются данные о налогоплательщике, который подает 3-НДФЛ в налоговый орган.
Физическому лицу нужно заполнить:
- фамилию, имя, отчество — полностью как в паспорте;
- ИНН — если вы не знаете этот номер, то уточнить его можно на сайте ФНС по ссылке, нужно заполнить сведения о себе и нажать «отправить запрос», после чего появится информация с номером ИНН;
- дату рождения;
- населенный пункт рождения — как в паспорте;
- данные о гражданстве — автоматически уже указано российское гражданство с кодом 643;
- сведения о документе — нужно нажать на многоточие в строке «Вид документа» и выбрать нужный, обычно это паспорт, ниже прописываются его реквизиты;
- контактный телефон — действующий для связи с налоговиками.
Пример заполнения вкладки «Сведения о декларанте»:
Доходы, полученные в РФ
Физические лица здесь отражаются доходы, источником которых являются российские компании и граждане.
Заполняет эту вкладку граждане, которые желают самостоятельно заплатить налог или вернуть его в связи с вычетами. ИП, адвокатам, нотариусам доход от деятельности нужно отражать во вкладке «Предприниматели».
Источником дохода может выступать работодатель, покупатель имущества.
Если приводятся данные о заработной плате за 2020 год для возврата НДФЛ, то нужна будет справка 2-НДФЛ, которую следует заранее получить по месту своей работы. Из этой справки можно взять реквизиты работодателя, данные о начислениях, вычетах и удержаниях.
Если приводятся данные о покупателе имущества (квартиры, машины) с целью уплаты налога, то информацию о покупателе можно найти в договоре купли-продажи.
Порядок заполнения вкладки о доходах в программе Декларация 2020:
- Ставка налога — вверху выбирается нужная налоговая ставка, чаще всего это 13 процентов, при этом нужно выбрать первую цифру 13 (последняя цифра 13 — это ставка, которой облагаются дивиденды).
- Добавление источника выплат — следует нажать на зеленый плюс — указать наименование источника выплат (наименование организации или ФИО физического лица), ИНН, КПП и ОКТМО (для работодателя можно узнать в п. 1 справки 2-НДФЛ; для физических лиц, которым продано имущество указывать эти данные не нужно), галку в поле «Расчет стандартных вычетов вести по этому источнику» ставит только в том случае, если работодатель не предоставлял данные вычеты, и вы хотите их получить через ФНС.
- Добавление дохода — нажать на зеленый плюс в следующем поле. Если источник выплат — работодатель, то указываются коды дохода и помесячные суммы из п. 3 справки 2-НДФЛ за весь отчетный год. Если источник — покупатель имущества — указывается код дохода в зависимости от вида имущества и заполняется информация о полученных средствах на основании договора купли-продажи.
- Добавление вычетов — в нижнем поле по нажатию на зеленый плюс добавляются все предоставленные указанным источником выплат за год стандартные, социальные, имущественные вычеты — код вычета и его сумма берется из п. 4 справки 2-НДФЛ.
- Итоговые суммы по источнику выплат — на основании введенных данных формируется суммарное значение дохода автоматически. Эти сумма можно сверить с п. 5 справки 2-НДФЛ, полученной от работодателя. Из п. 5 2-НДФЛ также переписывается общая сумма удержанного налога.
Пример заполнения вкладки, если источником выплат выступает организация работодатель:
Доходы за пределами РФ
Данная вкладка в программе Декларация 2020 заполняется только теми физическими лицами, которые получали денежные средства в иностранной валюте за отчетный 2020 год. При этом на первой вкладке «Задание условий» должен быть отмечен соответствующий пункт.
Здесь также нужно указывать наименование источника выплат (иностранного лица), код страны, даты получения дохода и уплаты налога, вычеты, а также сведения о той валюте, в которой была выражена полученная сумма.
Предприниматели
Данная вкладка программы заполняется только в том случае, если на первой вкладке «Задание условий» отмечен пункт о получении доходов от предпринимательской деятельности, то есть заполняют его ИП, адвокаты, нотариусы, Главы КФХ и прочие частнопрактикующие лица, желающие отчитаться с помощью декларации 3-НДФЛ перед ФНС.
В зависимости от того, кто заполняет декларацию, нужно выбрать соответсвующий вид деятельности и указать размеры доходов.
Например, для ИП заполнение данной вкладки программы будет выглядеть таким образом:
Вычеты
Вкладка «Вычеты» в программе Декларация 2020 заполняется теми физическими лицами, которые желают вернуть 13 процентов от расходов на покупку недвижимости (дома, квартиры, комнаты, земля, дача), оплату обучения, лечения, страховых добровольных взносов.
Кроме того, вкладка заполняется, если налогоплательщик желает вернуть НДФЛ в связи с неполным применением стандартных вычетов по месту работы.
Вверху выбирается, какой вид вычета желает получить декларант, далее приводятся необходимые данные.
Имущественный
Положен покупателю недвижимых объектов, в том числе при приобретении жилья в ипотеку — возврату подлежат 13 процентов расходов на оплату недвижимости и ипотечных процентов в пределах имущественных вычетов.
На вкладке программы приводятся данные о купленном объекте и расходах.
Социальный
Вычет положен, если у физического лица в отчетном году были расходы на лечение, лекарства, обучение, оплату взносов по договорам добровольного страхования, благотворительность, оценку квалификации.
Возврату также подлежит 13 процентов с учетом размера положенного социального вычета.
На вкладке указываются сумма расходов.
Стандартные
Вкладка программы заполняется, если физическое лицо не полностью получило положенные стандартные вычеты у работодателя — на детей, в связи с особым статусом.
Инвестиционные
Вкладка программы Декларация 2020 предназначена для заполнения теми гражданами, которые претендуют на возврат налога в связи с получением инвестиционных налоговых вычетов.
Зачет и возврат налога
Последняя вкладка программы заполняется гражданами, которые желают вернуть или зачесть суммы подоходного налога. Это нововведение в Декларации 2020, позволяет автоматически сформировать заявление, что отменяет необходимость его отдельного составления.
На вкладке указывается, что человек хочет сделать: вернуть или зачесть налог. Приводятся необходимые суммы и банковские реквизиты, куда ФНС должна перечислить денежные средства.
Как сохранить в xml?
После того, как заполнены все необходимые данные, нужно сохранить бланк декларации 3-НДФЛ — нажать на кнопку с дискетой «сохранить», или через верхнюю меню: «Файл» — «Сохранить».
Далее следует проверить готовую декларацию, нажав на кнопку с белым листом с красной галкой «Проверить», или через верхнюю меню: «Декларация» — «Проверить».
Если программа найдет ошибки и несоответствия, то информация об этом появится. Если все заполнено верно, то можно сохранять готовую 3-НДФЛ в формате xml — в верхнем меню нажать «Декларация» — «Экспорт в xml». Либо нажать на кнопку «Файл xml» рядом с кнопкой «Проверить».
Сохраненный файл можно отправить через личный кабинет. При бумажной подаче нужно нажать «Печать», распечатать, подписать. После чего отнести в ФНС.
Наша компания в цифрах
Специалист проконсультирует по списку документов, по возможностям законного уменьшения налога и поможет получить налоговый вычет максимально выгодно для Вас. Сохраните номера телефонов или сделайте закладку сайта и обращайтесь в удобное для Вас время! Пишите на WhatsApp, Viber или звоните — это УСКОРИТ время заполнения Вашей декларации. Конфиденциальность гарантируем, работаем с 2011 года!
02
Пришлите документы
Пришлите фотографии документов на WhatsApp, Viber или на электронную почту nalog.2@mail.ru наш специалист проверит Ваши документы, проконсультирует и заполнит за 300 рублей Вашу декларацию 3-НДФЛ.
03
Получите декларацию 3-НДФЛ на почту
Специалист заполненную Декларацию пришлет Вам на электронную почту в удобном для Вас формате!
04
Оплатите услугу, после получения декларации на вашу почту
Оплачиваете услугу только после получения декларации 3-НДФЛ на Вашу электронную почту.
05
Подайте декларацию 3-НДФЛ или доверьте это нам
Подайте декларацию 3-НДФЛ и все необходимые документы к ней в налоговую инспекцию любым удобным для Вас способом. Или это можем сделать Мы, если Вы выберете тариф Всё включено — «VIP»
06
Сопровождение до завершения проверки по декларации 3-НДФЛ
Специалист остается с Вами на связи для ответов на Ваши вопросы, а также ответит на вопросы налогового инспектора, если они возникнут при проверке Вашей декларации 3-НДФЛ.
Список необходимых документов:
Документы, необходимые при имущественном вычете
— Справка о доходах 2-НДФЛ за весь год (со всех мест работы) — оригинал;
— Договор купли-продажи (либо Договор долевого участия в строительстве, Акт приёма-передачи) — копия;
— Выписка из ЕГРН (либо свидетельство о регистрации недвижимости) – копия;
— Платежные документы банка или расписка о получении денег (если оплачивали наличкой) — копия;
— Кредитный договор на приобретение жилья, без графика платежей — копия;
— Справка об уплаченных процентах по ипотеке (при возмещении процентов) — копия;
— Паспорт (первый разворот и прописка) — для заполнения декларации 3-НДФЛ.
Документы, необходимые при продажи дома/квартиры/дачи/автомобиля/гаража
— Свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН) — копия;
— Договор купли-продажи при ПОКУПКИ дома/квартиры/дачи/автомобиля/гаража – копия;
— Договор купли-продажи при ПРОДАЖЕ дома/квартиры/дачи/автомобиля/гаража – копия;
— Выписка из ЕГРН (либо свидетельство о регистрации недвижимости) – копия;
— Платежные документы банка или расписка о получении денег — копия;
— Паспорт (первый разворот и прописка) — для заполнения декларации 3-НДФЛ.
Документы, необходимые при сдаче имущества в аренду
— Свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН) — копия;
— Договор аренды – копия;
— Паспорт (первый разворот и прописка) — для заполнения декларации 3-НДФЛ.
Документы, необходимые за ваше лечение и ваших близких родственников
— Справка о доходах 2-НДФЛ за весь год (со всех мест работы) — оригинал;
— Справка об уплате медицинских услуг (берется у врача соответствующей формы) — оригинал;
— Платежные документы, подтверждающие уплату мед. услуг, покупку лекарств — копии;
— Договор с медицинским учреждением об оказании медицинских услуг или дорогостоящих видов лечения (если такой договор заключался) — копия;
— Паспорт (первый разворот и прописка) — для заполнения декларации 3-НДФЛ;
— Лицензия медицинского учреждения — заверенные копии.
Документы, необходимые за ваше обучение и ваших детей
— Справка о доходах по форме 2-НДФЛ за весь год (со всех мест работы) — оригинал;
— Договор с учебным заведением (с изменениями, дополнениями, приложениями) — копии;
— Квитанции об оплате за данный период — копии;
— Лицензия учебного заведения, свидетельство — заверенные копии;
— Справка с места учебы — оригинал;
— Свидетельство о рождении (если вычет за ребенка) — копия;
— Паспорт (первый разворот и прописка) — для заполнения декларации 3-НДФЛ.
Документы, необходимые для возврата за оплату страхования жизни
— Справка о доходах 2-НДФЛ за весь год (со всех мест работы) — оригинал;
— Договор страхования — копия;
— Платежные документы по оплате страховых взносов – копии;
— Паспорт (первый разворот и прописка) — для заполнения декларации 3-НДФЛ.
Документы, необходимые при взносах на ИИС
— Справка о доходах 2-НДФЛ за весь год (со всех мест работы) — оригинал;
— Заявление Инвестора — копия;
— Извещение к условиям предоставления брокерских услуг – копия;
— Отчет брокера – копия;
— Документы о взносе денежных средств на ИСС;
— Паспорт (первый разворот и прописка) — для заполнения декларации 3-НДФЛ.
detector